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单选题

关于审计中的函证程序,下列说法正确的是?

A
注册会计师应当对银行存款(包括零余额账户和在本期内注销的账户)、借款及与金融机构往来的其他重要信息实施函证程序,除非有充分证据表明某一银行存款、借款及与金融机构往来的其他重要信息对财务报表不重要或与之相关的重大错报风险很低
B
注册会计师应当对应收账款实施函证程序,除非有充分证据表明应收账款对财务报表不重要且函证很可能无效
C
如果被审计单位与应收账款有关的内部控制设计良好并有效运行,注册会计师可适当减少函证的样本量
D
如果被审计单位与银行存款有关的内部控制设计良好并有效运行,注册会计师可适当减少函证的样本量
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答案:

C

解析:

关于审计中的函证程序,选项A中注册会计师对银行存款实施函证程序的条件是,除非有充分证据表明某一银行存款对财务报表不重要且与之相关的重大错报风险很低,而非仅有其一。选项B中,注册会计师对应收账款实施函证程序的条件是,除非有充分证据表明应收账款对财务报表不重要且函证很可能无效,需同时满足两个条件。选项D中提到即使被审计单位与银行存款有关的内部控制设计良好并有效运行,也不应减少函证的样本量。因此,只有选项C描述了可以适当减少函证样本量的情况,即如果被审计单位与应收账款有关的内部控制设计良好并有效运行。

创作类型:
原创

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