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关于财务审计中的现金管理,选项A中描述出纳员每日对库存现金进行盘点,需要有会计主管人员在场监督是不准确的。实际上,出纳员每日对库存现金自行盘点,编制现金报表,会计主管人员会不定期检查现金日报表。选项B描述每月末的现金盘点和核对流程,但这是由会计主管指定出纳员以外的人员来完成的,而不是由出纳员自己完成。选项D描述企业财务专用章的保管情况,实际上企业的财务专用章应交由财务经理保管。而选项C描述办理业务中使用的个人名章由出纳员保管,这是正确的,因为在财务流程中,出纳员在办理相关业务时会使用个人名章。
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