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单选题

下列控制活动中,最能防止员工挪用现金收入的是( )。

A
会计主管每日复核现金收支相关的记账凭证
B
会计主管审查出纳员记录的现金日记账和银行日记账
C
每一笔应收账款在计提坏账准备前均由董事会审批
D
负责现金收支的岗位与应收账款记账岗位职责相分离
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答案:

D

解析:

本题考察内部控制中防止员工挪用现金收入的有效措施。选项D中的措施是负责现金收支的岗位与应收账款记账岗位职责相分离,属于不相容职务相分离的控制方式。这种控制能有效预防现金舞弊,避免员工挪用现金。因此,正确答案是D。

创作类型:
原创

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