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多选题

关于内部控制审计中的控制测试,下列说法正确的有?

A
如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以获取这些控制在剩余期间发生重大变化的审计证据
B
对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多
C
注册会计师应当针对每一相关认定获取控制有效性的审计证据,并对单项控制的有效性发表意见
D
在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
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答案:

ABD

解析:

对于选项A,如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师确实需要确定还需要获取哪些补充审计证据,以获取这些控制在剩余期间是否发生重大变化的审计证据,因此选项A正确。对于选项B,控制测试涵盖的期间越长,注册会计师可以获取更多关于控制有效性的审计证据,因此选项B也是正确的。对于选项C,注册会计师应当针对每一相关认定获取控制有效性的审计证据,以便对内部控制整体的有效性发表意见,而不是对单项控制的有效性发表意见,因此选项C是不正确的。对于选项D,在整合审计中,控制测试所涵盖的期间确实应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致,因此选项D也是正确的。所以,正确的答案是A、B、D。

创作类型:
原创

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