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单选题
阅读材料,回答下列64-66问题。
B证券公司前员工李某,多次利用自己掌握的计算机知识,破解密码登入A基金公司的信息系统,非法侵入高管账号,获取员工通讯录、客户信息和公募基金组合持仓的部分信息。经监管部门核查,发现如下事实: A基金公司已设立信息技术委员会和信息技术部,人员经验丰富。A基金公司允许员工以六位数字为密码并每年强制更新一次 。每年开展防攻击防渗透演练,但未发现异常。A基金公司在数据外泄事件发生后,未第一时间报案或向公司所在地的监管部门派出机构报告。李某获取信息后,对外出售客户信息。并根据公募基金投资信息以父母证券账户买入部分股票。

关于信息技术内部控制的作用,以下说法错误的是()。

A
加强重要信息系统密码管控,增加检查频次
B
提高信息安全,防范数据的不当外泄
C
通过信息技术手段适当减少内部控制覆盖的范围,以提高内部控制的有效性
D
通过信息系统流程固化,促进业务开展的合法合规性
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答案:

C

解析:

关于信息技术内部控制的作用,C选项中“通过信息技术手段适当减少内部控制覆盖的范围,以提高内部控制的有效性”的说法是错误的。提高内部控制的有效性应当是通过加强和完善内部控制,扩大覆盖面,而不是减少内部控制覆盖的范围。因此,本题正确答案为C。

创作类型:
原创

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